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花 兒
于2018-09-10 16:02 發(fā)布 ??1118次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2018-09-10 16:06
你好,專票是按照銷項——進項來交增值稅。普票的進項不能抵扣,銷項按照3%交稅
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10月份既開具了增值稅專票金額10萬,普通發(fā)票金額5萬,收到增值稅專票金額2萬,普票金額1萬,這個月怎么計算增值稅應(yīng)納稅額
答: 你好,是小規(guī)模還是一般納稅人
專票是按專票上的稅額交增值稅 普票是按金額的0.03交增值稅是嗎
答: 你好,專票是按照銷項——進項來交增值稅。普票的進項不能抵扣,銷項按照3%交稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司本月有專票,有普票,專票普票加起來沒超過免征增值稅金額,普票要繳增值稅嗎
答: 您好,沒超普票不用交稅
小規(guī)模納稅人既開普票又開專票,專票普票價稅合計金額不超9萬,普票部分是不是免交增值稅,專票票部分按稅額交增值稅及附加稅
討論
申報增值稅時候,普通發(fā)票金額和專票金額怎么填
小規(guī)模的增值稅,專票+普票=合計開票金額424085,增值稅交多少
老師,免稅的,開具的增值稅發(fā)票免不免稅,免稅欄里填寫的是開具增值稅普票的金額,還是專票和普票的金額
老師你好,麻煩問一下小規(guī)模納稅人自行開具發(fā)票,其中有專票又有普票,而且專票不含稅金額已超過30萬,普票不超過一萬,納稅申報時專票金額填在了增值稅申報表附列資料一表中,普票金額填在了主表的第3行,那么第1行的增值稅不含稅銷售額的數(shù)值為專票金額,而普票金額未累加,應(yīng)納稅的也是專票稅額,普票稅額去哪了?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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