老師,現(xiàn)在查去年的賬,發(fā)現(xiàn)接收的發(fā)票有誤,網(wǎng)購(gòu)的難 問(wèn)
可以匯算時(shí),直接調(diào)增處理 答
老師您好!請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣合同里面必須要寫(xiě)的內(nèi)容有 問(wèn)
合同主體信息。勞動(dòng)合同期限。工作內(nèi)容和地點(diǎn)。勞動(dòng)報(bào)酬。合同解除與終止條件。違約責(zé)任。爭(zhēng)議解決方式 答
貸款,餐飲,日常消費(fèi),娛樂(lè)發(fā)票,之前老會(huì)計(jì)都給做了勾 問(wèn)
你好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 答
老師,上午好!公司購(gòu)買(mǎi)了十多套電腦,總價(jià)4萬(wàn)多。單獨(dú) 問(wèn)
你好,你可以一次入費(fèi)用。 答
老師,用友T3軟件查詢(xún)某個(gè)單位的應(yīng)收帳款非常不方 問(wèn)
你好,這個(gè)你要換其他版本的軟件才行。 答

專(zhuān)票稅率6%開(kāi)成3%,上月按6%說(shuō)了申報(bào),本月發(fā)票匯總表實(shí)際銷(xiāo)售金額為負(fù)數(shù),實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額問(wèn)正數(shù),本月增值稅如何申報(bào)
答: 你好,銷(xiāo)售額合計(jì)總額負(fù)數(shù)將不能申報(bào),要么增加未開(kāi)票銷(xiāo)售,要么去大廳申報(bào)
一般納稅人,本月紅沖了上月開(kāi)的一張專(zhuān)票,重新開(kāi)成普票,現(xiàn)在稅控盤(pán)增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表的實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),普票的實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額是正數(shù),且大于專(zhuān)票的負(fù)數(shù),增值稅納稅申報(bào)附表一怎么填?
答: 您好!你直接讀入就好了。正常讀入銷(xiāo)項(xiàng)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師。我這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,那申報(bào)的增值稅稅額,是不是銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)稅額—銷(xiāo)項(xiàng)正廢稅額—銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額。最后按這個(gè)實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額申報(bào)就行是吧。
答: 您好 開(kāi)了紅字發(fā)票,申報(bào)的增值稅稅額,是銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)稅額—銷(xiāo)項(xiàng)正廢稅額—銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額 最后按這個(gè)實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額申報(bào)就行 對(duì)的


劉s丹。 追問(wèn)
2018-09-10 16:58
徐阿富老師 解答
2018-09-10 17:09