
老師,就是手動計算的增值稅銷項稅額與金稅盤上的銷項稅額多了0.18元。比如不含稅銷售額3688774.29×16%=590203.89,金稅盤上抄的稅額是590203.71。為什么會有這種差額呀?
答: 你好,不要這么算,你發(fā)票不能開一張的會出現(xiàn)這個,按你發(fā)票金額稅額手動合計
2月份專票銷項正廢金額699.02,銷項正數(shù)金額18958.24,銷項負數(shù)金額金額-193.20,實際銷售金額18765.04,銷項正廢稅額20.98,銷項正數(shù)稅額568.78,銷項負數(shù)稅額-5.8,實際銷項稅額562.96。填申報單的時候“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)該填哪個?
答: 看實際銷售金額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師增值稅的稅負率是按不含稅銷售額來算還是按銷項稅額來算呢
答: 你好,按照不含稅的銷售額計算

