老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,就是手動計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額與金稅盤上的銷項(xiàng)稅額多了0.18元。比如不含稅銷售額3688774.29×16%=590203.89,金稅盤上抄的稅額是590203.71。為什么會有這種差額呀?
答: 你好,不要這么算,你發(fā)票不能開一張的會出現(xiàn)這個,按你發(fā)票金額稅額手動合計(jì)
2月份專票銷項(xiàng)正廢金額699.02,銷項(xiàng)正數(shù)金額18958.24,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額金額-193.20,實(shí)際銷售金額18765.04,銷項(xiàng)正廢稅額20.98,銷項(xiàng)正數(shù)稅額568.78,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額-5.8,實(shí)際銷項(xiàng)稅額562.96。填申報(bào)單的時(shí)候“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)該填哪個?
答: 看實(shí)際銷售金額。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師增值稅的稅負(fù)率是按不含稅銷售額來算還是按銷項(xiàng)稅額來算呢
答: 你好,按照不含稅的銷售額計(jì)算

