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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-11 08:52

你好,是什么原因?qū)е碌脑牧掀谀齑媸秦?fù)數(shù)?

米諾 追問

2018-09-11 08:53

就是我結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本的時候,把退回去的原材料又結(jié)了一次。其實賬上已經(jīng)沒有那個退回去的原材料了

鄒老師 解答

2018-09-11 08:55

你好,做你之前退回原材料的相反分錄就是了

米諾 追問

2018-09-11 08:57

那我開的發(fā)票怎么入賬

鄒老師 解答

2018-09-11 08:58

你好,你開的發(fā)票還是做其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本處理 
只是把你退回材料的分錄沖銷

米諾 追問

2018-09-11 09:07

借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 
借:其他業(yè)務(wù)支出  
貸:原材料   
       應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 
這是我原來做的分錄,我應(yīng)該怎么做反分錄,要是做后面那個憑證的反分錄不就把交的銷項稅也充了嗎

鄒老師 解答

2018-09-11 09:09

你好,把退回去的原材料又結(jié)了一次( 是把這個又結(jié)了一次的分錄沖銷)

米諾 追問

2018-09-11 09:14

不是又結(jié)了一次,是原材料已經(jīng)結(jié)到別的產(chǎn)品里面去了,賬上和實際庫存不相符,賬上在我做這個退回之前就已經(jīng)沒有這些原材料了,我結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒注意到,就做了剛才的分錄,就出現(xiàn)我退回的這些原材料都是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-09-11 09:18

你好,那你需要把之前的已經(jīng)結(jié)到別的產(chǎn)品里面去了分錄沖銷 
借;原材料   貸;生產(chǎn)成本 
借;生產(chǎn)成本  貸;庫存商品 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本

米諾 追問

2018-09-11 09:21

之前結(jié)到別的產(chǎn)品的原材料有在2017年的,跨年需要調(diào)整以前年度損益嗎

鄒老師 解答

2018-09-11 09:27

你好,跨年涉及損益的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

米諾 追問

2018-09-11 09:28

怎么做分錄啊

米諾 追問

2018-09-11 09:33

?

米諾 追問

2018-09-11 09:39

老師,你解答完了一起給你發(fā)紅包,我還沒明白牽扯跨年怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2018-09-11 09:52

你好 
借;原材料 貸;生產(chǎn)成本 
借;生產(chǎn)成本 貸;庫存商品 
借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本

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你好,是什么原因?qū)е碌脑牧掀谀齑媸秦?fù)數(shù)?
2018-09-11 08:52:07
1.退貨,你們到你們主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字通知單給銷貨方,銷貨方收到紅字通知單后給你們開具紅字發(fā)票。你們用紅字發(fā)票調(diào)整前期的賬務(wù)。
2014-09-10 14:50:14
你好,成本有出入嗎?
2019-04-10 16:13:11
您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2021-06-02 13:56:33
借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)借原材料,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題,借借其他業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),,貸原材料。 負(fù)數(shù) 按實際做,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。
2021-06-04 16:35:34
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