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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-11 10:36

您好,簡化起見,借:管理費用-差旅費 ;貸:庫存現(xiàn)金,做這一步就行了。

允暢 追問

2018-09-11 10:44

哦哦,謝謝老師。 
 
老師,那如果付款和取得發(fā)票不是一起的,是隔了幾天的,那 做賬時候要把分錄分兩步嗎?付款時候做一步,取得發(fā)票時候做一步? 
 
謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-09-11 10:59

您好,不客氣,那如果付款和取得發(fā)票不是一起的,是隔了幾天的,如果是同一個月份的,做賬時也可以一步,或者做賬時候要把分錄分兩步也可以,付款時候做一步,取得發(fā)票時候做一步。如果不是同一個月份的,就要做兩步了。

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相關(guān)問題討論
你好,直接做就可以了,借管理費用,差旅費,貸庫存現(xiàn)金
2018-09-11 10:44:27
您好,簡化起見,借:管理費用-差旅費 ;貸:庫存現(xiàn)金,做這一步就行了。
2018-09-11 10:36:50
你好,通行費電子發(fā)票要勾選認證,可以抵扣的。借:管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
2020-05-07 12:03:11
這個本身是企業(yè)的日常經(jīng)營業(yè)務(wù),應付而未付的款項,是要用應付賬款科目核算的。
2019-01-16 16:02:19
不可以,計入以前年度損益調(diào)整
2019-03-21 15:07:37
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