
這個稅收(增值稅 其他制造業(yè)17% 16%)是什么來源?接上任會計后沒交過
答: 知道了
從別人那接手過來的小規(guī)模,上任會計做銷售分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅,其實這樣不對,應(yīng)該是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的哈!那么我接手了,要改過來嗎?接著他后面做可以嗎?因為那個三級科目里面銷項稅有余額了,我到底要怎么做才是對的!
答: 您好,是的,這樣不對,原來的不改了,以后的按您說的處理就行了。不改接著做也可以的。知道怎么做正確就行了,接著原來的做吧。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司制造業(yè)涉及出口退稅業(yè)務(wù),我看他們都沒有交增值稅,而且都有留抵稅,交接了一天,會計走了,是不是要提前算好留抵稅,才可以申請出口退稅,沒接觸過這個
答: 您好,是的,只有留底才可以退稅


王瑞老師 解答
2018-09-11 12:00