
就是我剛接手的一家制造業(yè)小規(guī)模,前面會計計提稅金及附加,把增值稅也計提了,做收入的時后,就有應(yīng)交稅費增值稅,相當于幾年來,應(yīng)交稅費里的增值稅都算重復(fù)了,我現(xiàn)在該怎么調(diào)這個賬?
答: 不用擔心,你可以先將應(yīng)交稅費里的增值稅拆分出來,然后將其進行沖抵,把增值稅也包括在內(nèi),再做相對應(yīng)的調(diào)整即可。
老師,您好,去年繳納增值稅的時候,當時沒看銀行單,直接把附加稅也做成增值稅了,也沒有計提,現(xiàn)在怎么弄啊,本來應(yīng)該 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 應(yīng)交附加稅的那幾種,,我直接做成應(yīng)交增值稅了,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊
答: 借:應(yīng)交稅費-附加稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#老師我剛接手一家工廠,之前會計沒有計提稅費,所有增值稅和附加稅都直接走的管理費用,現(xiàn)在我接手了,計提支付完成后,應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額,這怎么處理?。?/p>
答: 你好,學(xué)員,這個借方余額,有留抵嗎

