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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-12-22 10:35

您好,1,調(diào)整分錄,借:營業(yè)稅金及附加,負(fù)數(shù) 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅,負(fù)數(shù)1000 ,再做,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 1000 ,貸:應(yīng)交稅金-增值稅1000 。2,不需要調(diào)整。3,不需要調(diào)整。

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123 追問

2019-12-22 10:48

老師我有點(diǎn)不懂,你發(fā)的在做貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅金都在貸方,可以第一步您不是已經(jīng)填寫了貸方應(yīng)交增稅金了嗎?為何貸方是重復(fù)的

王雁鳴老師 解答

2019-12-22 10:59

您好,第一步,是沖原來的錯(cuò)誤分錄。因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,放在貸方是正確的,一正一負(fù),抵消了,相當(dāng)于不變,只是把借方的,稅金及附加,調(diào)整到主營業(yè)務(wù)收入科目了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123 追問

2019-12-22 11:07

老師那我的營業(yè)稅金及附加科目借方調(diào)出來了,貸方?jīng)]有數(shù)??!那我填寫總賬的時(shí)候貸方怎么辦

王雁鳴老師 解答

2019-12-22 11:15

您好,與平時(shí)一樣,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目即可。

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您好,1,調(diào)整分錄,借:營業(yè)稅金及附加,負(fù)數(shù) 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅,負(fù)數(shù)1000 ,再做,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 1000 ,貸:應(yīng)交稅金-增值稅1000 。2,不需要調(diào)整。3,不需要調(diào)整。
2019-12-22 10:35:32
您好!所得稅-個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得。
2017-02-13 14:21:03
麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
你好,沒錯(cuò)兒,就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24
借:營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅 負(fù)數(shù)
2019-12-29 09:14:07
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