小規(guī)模納稅人把增值稅記到營業(yè)稅金及附加里了怎么辦 營改增后,我把收入沒有價(jià)稅分離,進(jìn)行了報(bào)稅,1、而且2019年1月份需要報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅錯(cuò)計(jì)提到了營業(yè)稅金及附加了,現(xiàn)在我做10-12月分的帳,要怎樣才給錯(cuò)賬調(diào)過來呢? 我做的錯(cuò)誤分錄是:借:營業(yè)稅金及附加 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅1000 。交的時(shí)候借:應(yīng)交稅金-增值稅 貸:銀行存款 明天是報(bào)賬的最后一天,急啊,請各位老師幫忙解答,先謝謝了。 2、還有就是當(dāng)時(shí)我是營業(yè)稅金及附加計(jì)提,交的時(shí)候走的應(yīng)交稅金,我是不是也應(yīng)該調(diào)出來呢。 2、還有上個(gè)季度我把殘保金和印花稅都記到營業(yè)稅金及附加了也得調(diào)出來
會(huì)計(jì)學(xué)堂0123
于2019-12-22 10:09 發(fā)布 ??1280次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2019-12-22 10:35
您好,1,調(diào)整分錄,借:營業(yè)稅金及附加,負(fù)數(shù) 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅,負(fù)數(shù)1000 ,再做,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 1000 ,貸:應(yīng)交稅金-增值稅1000 。2,不需要調(diào)整。3,不需要調(diào)整。
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您好,1,調(diào)整分錄,借:營業(yè)稅金及附加,負(fù)數(shù) 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅,負(fù)數(shù)1000 ,再做,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 1000 ,貸:應(yīng)交稅金-增值稅1000 。2,不需要調(diào)整。3,不需要調(diào)整。
2019-12-22 10:35:32

您好!所得稅-個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得。
2017-02-13 14:21:03

麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57

你好,沒錯(cuò)兒,就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24

借:營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅 負(fù)數(shù)
2019-12-29 09:14:07
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