
收到不能抵扣的專票,做憑證的時(shí)候可以直接全部做成費(fèi)用么? 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 可以的,直接不抵扣,直接含稅金額入費(fèi)用
老師,我們員工報(bào)銷,為什么,還要這樣做憑證?直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款不行嗎?
答: 這里需要體現(xiàn)其他應(yīng)付款,因?yàn)槟銈冦y行回單都是個(gè)人,但是發(fā)票是企業(yè)開來(lái)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做錯(cuò)了個(gè)憑證“借管理費(fèi)用 貸銀行存款” 正確的憑證應(yīng)該是“借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款”可以這樣改回來(lái)嗎:摘要補(bǔ)xx號(hào)憑證 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用
答: 你好,可以針對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額部分做這個(gè)調(diào)整分錄的
老師,我們付給航天公司開票軟件費(fèi)借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款航天信息給我們開的對(duì)應(yīng)的專票我們要另外錄憑證嗎?
二月份有一筆憑證做錯(cuò)了,原憑證 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,要把它調(diào)整為 借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款,需要怎么操作
可以吧可以吧管理費(fèi)用按明細(xì)分行記錄憑證,最后一筆為銀行存款,那樣登賬可以嗎管理費(fèi)用按明細(xì)分行記錄憑證,最后一筆為銀行存款,那樣登賬可以嗎
老師,更正憑證是不是只正錯(cuò)誤的,比如借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,管理費(fèi)用錯(cuò)了,我就只是更正管理費(fèi)用是不是

