
和北理簽了個合同,合同總金額是十五萬,北理在合同簽訂后先付了百分之五十75000元,我已經(jīng)將收到的75000元開了增值稅普票交給了北理,余下的百分之五十等交貨驗收后再支付。像這種情況怎么做分錄呢?
答: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 余下一半,交貨驗收,收款時做相同分錄
和北理簽了個合同,合同總金額是十五萬,北理在合同簽訂后先付了百分之五十75000元,已經(jīng)將收到的75000元開了增值稅普票交給了北理,余下的百分之五十等交貨驗收后再支付。像這種情況怎么做分錄呢?已收到的貨款需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?
答: 收到另外一個單位的合同款百分之五十且暫未開具增值稅發(fā)票,這種情況如何做分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
簽訂合同是先收到合同款百分之五十,待項目驗收后再支付百分之五十。收到的百分之五十已開具增值稅發(fā)票,需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要成本結(jié)轉(zhuǎn)如何做呢?
答: 你屬于建安行業(yè)吧,如果是,會計處理就是你們就按照完工百分比確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,增值稅則按照合同約定申報繳納,稅會有差異

