兩種情況一種是上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票因不符抵扣直接按普票全額入了管費(fèi) 沒記進(jìn)項(xiàng)稅 這樣和申報表進(jìn)項(xiàng)稅額不符怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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于2018-09-14 16:33 發(fā)布 ??674次瀏覽
- 送心意
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-09-14 16:53
你好,你是不是發(fā)票也認(rèn)證了,就是沒做憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧。如果這樣補(bǔ)做一下憑證就可以了,然后納稅申報時,在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填上轉(zhuǎn)出的金額。如果發(fā)票還沒認(rèn)證就不會有影響,可以下個月再認(rèn)證同時做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄。
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你還是與勾選的發(fā)票逐個核對看是哪幾張發(fā)票差了。然后才好調(diào)整
2021-10-08 16:56:04

你好,你是不是發(fā)票也認(rèn)證了,就是沒做憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧。如果這樣補(bǔ)做一下憑證就可以了,然后納稅申報時,在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填上轉(zhuǎn)出的金額。如果發(fā)票還沒認(rèn)證就不會有影響,可以下個月再認(rèn)證同時做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄。
2018-09-14 16:53:22

你好!這個月轉(zhuǎn)出了。不需要改上個月。
2018-10-18 14:20:26

發(fā)票紅沖了讓銷售方給你重新開
大部分稅務(wù)局不允許修改
認(rèn)為你們自己放棄了抵扣
2020-01-14 22:25:38

你好 可以,填寫在附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄
2020-01-03 14:35:38
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