
對于內(nèi)帳,有些虛開的進項發(fā)票和虛開的銷售銷項要怎么進項賬務(wù)處理?
答: 內(nèi)賬,把這些業(yè)務(wù)剔除出去吧
本月暫估入庫的商品,進項發(fā)票還未到就銷售出去了,請問銷售和采購賬務(wù)處理分別該怎么做
答: 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果當月付了款收到貨,進項發(fā)票是下月才拿到,等到下月收到發(fā)票的賬務(wù)處理怎么寫?
答: 你好!你沒有收到發(fā)票的時候暫估,然后下個月沖減暫估 然后,借原材料等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸銀行存款等。

