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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-08-11 15:35

你好!你沒有收到發(fā)票的時候暫估,然后下個月沖減暫估
然后,借原材料等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸銀行存款等。

餅干飛呀 追問

2021-08-11 15:39

但是我已經(jīng)先付款了

宋生老師 解答

2021-08-11 15:41

你好!貸方計入到銀行存款啊
這個是沒問題的

餅干飛呀 追問

2021-08-11 15:48

我剛?cè)肼氁患夜荆~務(wù)處理是  借:營業(yè)費用(或管理費用)貸銀行存款   借:進項稅   貸:管理費用    這樣是正確的嗎

宋生老師 解答

2021-08-11 15:50

你好!操作是可以,第二個相當于是更正。

餅干飛呀 追問

2021-08-11 15:54

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2021-08-11 15:54

你好!不用客氣的了。

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你好,購貨方不需要針對 開的紅字信息表做分錄 而是根據(jù)取得 銷貨方開來的負數(shù)進項發(fā)票做分錄 借應(yīng)付賬款 等科目 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2018-09-15 14:51:30
內(nèi)賬,把這些業(yè)務(wù)剔除出去吧
2017-03-01 17:04:22
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2016-09-30 13:35:50
可以記入2020年
2020-03-13 08:21:58
認證期已改為360天,盡量在當年解決處理發(fā)票
2017-09-01 19:46:17
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