
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆應(yīng)收款漏記了,現(xiàn)在要如何調(diào)整回來呢?
答: 你好,與應(yīng)收賬款漏記對應(yīng)的科目是?
原來的應(yīng)收款不清楚,如何調(diào)整?
答: 不清楚是指哪方面不清楚?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,本應(yīng)在應(yīng)收款的科目錯(cuò)記在了應(yīng)付,已經(jīng)結(jié)賬了,這月怎么調(diào)整過來?能直接借應(yīng)收,貸應(yīng)付來調(diào)賬嗎?
答: 您好 請問錯(cuò)誤分錄怎么寫的
由于將應(yīng)收款調(diào)整為撥出經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù),這樣可以么?
公司成立后,股東增加資金,末到工商增資,進(jìn)入實(shí)收資本,現(xiàn)調(diào)整為其它應(yīng)收款可以嗎?
老師幫我看看,我去年支出超了,結(jié)余是負(fù)數(shù),就調(diào)整為應(yīng)收款了。今年把它調(diào)整成支出,預(yù)算會計(jì)這樣對不哦
2018年有筆開了票的應(yīng)收款做成了預(yù)收款,應(yīng)該怎么去調(diào)整呢?可以在這個(gè)季度調(diào)整嗎?

