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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-09-18 13:22

每月借xx費用貸應(yīng)付,季度末開了發(fā)票付了款如果發(fā)票和每月的費用不一致需要調(diào)整,一致直接做借應(yīng)付貸銀存

簡言 追問

2018-09-18 13:35

現(xiàn)在暫估的就是不一致,我應(yīng)該怎么操作

郭老師 解答

2018-09-18 13:41

紅沖之前的然后做個發(fā)票的

簡言 追問

2018-09-18 13:50

還有一個問題,就是我暫估了5月份的費用,然后8月份簽合同的時候這個費用按照合同的算法就沒有了,這種應(yīng)該怎么辦呢

郭老師 解答

2018-09-18 13:51

實際沒有這個費用紅沖就可以

簡言 追問

2018-09-18 14:03

那我之前幾個月的可以一次性紅沖嗎就是做一張憑證的總金額,還是需要分開每個月的做一張紅沖憑證

郭老師 解答

2018-09-18 14:08

一樣的業(yè)務(wù)可以合計一筆紅沖,摘要需要寫清楚

簡言 追問

2018-09-19 11:39

老師沖銷暫估的費用那么值錢結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要沖紅嗎

郭老師 解答

2018-09-19 11:43

你好,按差額結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,先做借預(yù)付賬款,然后按月攤銷
2020-01-13 22:39:52
3月收到普通票,不可以把發(fā)票放在1月付款的那筆費用里面
2019-06-20 17:13:01
你好 是多久到多久的物管費? 之前有做費用嗎
2019-12-31 12:39:57
不能,同學(xué)。消費時才作為管理費用
2019-08-29 20:53:16
您好,選擇第一種方法
2019-12-31 12:15:30
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