老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

請問,1月付了一筆費用,入管理費用,3月收到普通票,可以把發(fā)票放在1月付款的那筆費用里面嗎,
答: 3月收到普通票,不可以把發(fā)票放在1月付款的那筆費用里面
租金6月份付款,發(fā)票9月份開具,6月的賬可以先做管理費用-租賃嗎
答: 你好,先做借預付賬款,然后按月攤銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房租,每個季度預付。年底時一次性開票。1方法.每個月入管理費用,然后收到發(fā)票時沖紅再做一筆正數(shù)的。2方法.季度做預付款。年底再入管理費
答: 1.先做借管理費用 貸預付賬款,之后收到發(fā)票做借預付賬款 進項稅額 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行


唯卷做伴 追問
2019-07-08 15:57
maize老師 解答
2019-07-08 16:02