
請教,建筑公司,7月份購進(jìn)材料,材料已領(lǐng)用,8月份付款才收到發(fā)票,怎么做賬
答: 7月份做暫估入庫分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 8月份實際收到發(fā)票后,先將暫估分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額重新編制一遍。
公司建筑公司,付款材料商100萬,后期材料商提供了發(fā)票過來怎么做賬。
答: 你好 后期材料商提供了發(fā)票過來 借;原材料 貸;預(yù)付賬款 100萬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑掛靠公司怎么做內(nèi)賬?開發(fā)票,收到業(yè)主回款,付材料款
答: 您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款


珈羽 追問
2018-09-18 16:36
鄒老師 解答
2018-09-18 16:39
珈羽 追問
2018-09-18 16:43
鄒老師 解答
2018-09-18 19:39