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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-09 11:12

7月份做暫估入庫(kù)分錄
借:原材料  貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款
8月份實(shí)際收到發(fā)票后,先將暫估分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額重新編制一遍。

廬山 追問

2019-09-09 11:25

7月份領(lǐng)用了材料怎么處理?

張艷老師 解答

2019-09-09 11:28

借:工程施工--合同成本--直接材料  貸:原材料

廬山 追問

2019-09-09 11:36

8月份這個(gè)也要沖紅嗎?

張艷老師 解答

2019-09-09 11:40

不需要的,等實(shí)際取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄。

廬山 追問

2019-09-09 12:12

7月送貨單含稅金額11.3,稅率13%,材料已全部領(lǐng)用,8月付貨款取得發(fā)票,老師能用數(shù)據(jù)做一下兩個(gè)月的分錄包括領(lǐng)用的分錄,謝謝

張艷老師 解答

2019-09-09 12:31

借:原材料 10
     貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款  10
借:工程施工--合同成本--直接材料  10
         貸:原材料  10
8月份付貨款并取得發(fā)票
借:原材料   -10
     貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款    -10
借:原材料 10
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  1.3
     貸:銀行存款 11.3

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7月份做暫估入庫(kù)分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 8月份實(shí)際收到發(fā)票后,先將暫估分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額重新編制一遍。
2019-09-09 11:12:21
你好 后期材料商提供了發(fā)票過來 借;原材料 貸;預(yù)付賬款 100萬
2018-09-18 16:35:14
你相當(dāng)于出售材料,然后自己一部分,甲方一部分, 忙著本質(zhì)就是銷售相關(guān)的分成來處理,
2020-11-18 11:42:46
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2022-04-25 14:48:36
你好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2022-04-26 09:48:08
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