就是發(fā)票失控,稅務(wù)局現(xiàn)要求做進項稅轉(zhuǎn)出賬務(wù)怎么處理呢?也就意味著成本也是要沖減的嗎?為什么看有的解釋就是直接增加成本,作了進項稅轉(zhuǎn)出呢?
羅達(dá)
于2018-09-18 16:35 發(fā)布 ??3335次瀏覽
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文老師
職稱: 中級職稱
2018-09-18 16:41
您好,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是這樣的,因為進項稅額不能抵扣,那就要進增加成本費用,假如您這發(fā)票的來源不合法,那就應(yīng)該來是說不能所得稅稅前扣除,您已經(jīng)做過帳務(wù)處理,我們匯算清繳的時候應(yīng)該的調(diào)表不調(diào)帳,不能所得稅稅前扣除的,到時候應(yīng)該增加您的應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。
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您好,您現(xiàn)在應(yīng)該只需要作進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,增值稅的,借以前年度損益調(diào)整貸進項稅額轉(zhuǎn)出,滯納金,借營業(yè)外支出貸進項稅額轉(zhuǎn)出,然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 12:27:35

您好,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是這樣的,因為進項稅額不能抵扣,那就要進增加成本費用,假如您這發(fā)票的來源不合法,那就應(yīng)該來是說不能所得稅稅前扣除,您已經(jīng)做過帳務(wù)處理,我們匯算清繳的時候應(yīng)該的調(diào)表不調(diào)帳,不能所得稅稅前扣除的,到時候應(yīng)該增加您的應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。
2018-09-18 16:41:33

您好,是的,是這個意思的
2022-05-09 20:17:13

成本不處理,匯算清繳調(diào)增
進項轉(zhuǎn)出之后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,交增值稅
2019-09-05 16:40:55

你好,更正申報要去稅務(wù)局辦理,在附表二填寫進項稅轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),主表應(yīng)交稅額會自動變,然后要逐月更正的
2022-06-30 22:49:22
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