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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-20 15:08

老師

宋生老師 解答

2018-09-20 15:08

您好!一般是要計提的。借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬。

WiNi 追問

2018-09-20 15:10

計提是按什么標準計提呢

宋生老師 解答

2018-09-20 15:12

你好!計提按實際發(fā)生計提就好了

WiNi 追問

2018-09-20 15:14

那老師是不是發(fā)生業(yè)務時 
借:應付職工薪酬_應付福利費 
貸:  銀存或現(xiàn)金 
 
月末結轉 
借:福利費 
貸:應付職工薪酬_福利費

宋生老師 解答

2018-09-20 15:15

您好!可以是可以,但是正常是先計提在支付。就是第二個分錄,然后第一個

WiNi 追問

2018-09-20 15:16

懂了,謝謝老師

宋生老師 解答

2018-09-20 15:18

你好!不用客氣的了

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