預(yù)計(jì)負(fù)債是負(fù)債類科目嗎 問(wèn)
你好,是的,負(fù)債類的科目 答
老師,商品采購(gòu)、商品到庫(kù) 這兩步分錄,是那一步做 問(wèn)
分錄怎么寫呢【1.借 采購(gòu)商品 貸 應(yīng)付供應(yīng)商 2.借 庫(kù)存商品 進(jìn)行稅 貸 商品采購(gòu) 付款 :借 供應(yīng)商 貸 銀行】這樣嗎 答
老師,有沒(méi)有代發(fā)工資這種營(yíng)業(yè)范圍,如果有,屬于哪個(gè) 問(wèn)
這種通常屬于人力資源服務(wù) 答
老師10月份社保基數(shù)做了調(diào)整需要補(bǔ)差額,如果員工7 問(wèn)
前提是已經(jīng)離職了 答
老師,沖銷多計(jì)提的工資需要附件嗎 問(wèn)
沖銷多計(jì)提的工資,不需要附件 答

應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
福利費(fèi)計(jì)入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)匯算清繳是調(diào)整應(yīng)付職工薪酬里的福利費(fèi),還是管理費(fèi)用里的福利費(fèi)
答: 你好,如果福利費(fèi)都通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的貸方累計(jì)金額


一笑而過(guò) 追問(wèn)
2017-08-13 16:09
李愛(ài)文老師 解答
2017-08-13 16:12