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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-21 09:56

您好!對(duì)于你們來說,收到的錢當(dāng)收入,而支出去的錢當(dāng)成本。

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 09:59

因?yàn)槲覀兪亲稍兎?wù)業(yè),跟商貿(mào)類不一樣,我不清楚這不分錄怎么做,因?yàn)橘?gòu)買稅控設(shè)備我們是幫客戶代買,發(fā)票不開給我們公司,這個(gè)具體分錄怎么做?

宋生老師 解答

2018-09-21 10:00

您好!那你這樣,這部分錢,收到的時(shí)候借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 
然后支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 10:15

可是他的這筆錢并沒有單獨(dú)和服務(wù)費(fèi)分開打,也可以這樣記嗎?

宋生老師 解答

2018-09-21 10:17

您好!這個(gè)沒關(guān)系的了。看合同約定就好了。

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 10:34

那老師,我們把我們代收的設(shè)備錢也給他開票了,然后買設(shè)備的錢也還是把票開給他們了,這我怎么記賬呢?

宋生老師 解答

2018-09-21 10:37

您好!那他不是重復(fù)收了發(fā)票金額?

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 10:40

是的,因?yàn)槲覀冞@邊開票的人就把全部金額開給對(duì)方了,然后購(gòu)買稅控那些的時(shí)候票又只能開給我們的服務(wù)企業(yè)

宋生老師 解答

2018-09-21 10:52

您好!你這樣處理不了,會(huì)有數(shù)據(jù)掛著。

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 12:11

老師,您說什么數(shù)據(jù)掛著的

宋生老師 解答

2018-09-21 13:57

您好!就是你開的發(fā)票,有一部分是代付的,這部分開了發(fā)票,最終也不能收到錢。

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您好!對(duì)于你們來說,收到的錢當(dāng)收入,而支出去的錢當(dāng)成本。
2018-09-21 09:56:51
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學(xué),你好! 購(gòu)買瓷磚、地板等商品的發(fā)票是開具給誰的呢?
2022-04-03 12:44:41
可以的。。。。。。。。。。。
2016-08-25 18:04:27
有委托收款的證明可以。然后你就正常做賬務(wù)處理。對(duì)沖和供應(yīng)商的往來。
2022-12-09 10:09:22
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