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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-11-25 10:26

你好 領(lǐng)用材料 借:主營業(yè)務成本-xx設(shè)備  貸:庫存商品       安裝成本  借:主營業(yè)務成本-安裝費 貸:應付賬款

瘋丫頭 追問

2020-11-25 10:32

銷售出去的分錄:借:應收/銀存
                               貸:主營業(yè)務收入
                                     應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
然后月末就結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額,對吧?

軼塵老師 解答

2020-11-25 11:02

是的!你的理解正確!

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一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 負數(shù) 然后,借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
你好,把對應的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
第一個分錄是正確的
2018-05-04 13:40:28
同學你好!結(jié)轉(zhuǎn)成本的話? 這個附出庫單的哦
2021-02-25 19:01:03
成本要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目里,成本也不可以抵扣
2018-07-03 12:45:26
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