
開票問題。(免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅月報)。7月開錯了票,8月底才發(fā)現(xiàn),由于需要早點收到對方打款,我們先把7月開錯的票8月重開給了對方,然后8月就沒有票可以開7月的負(fù)數(shù)發(fā)票了。8月申請增量開7月的負(fù)數(shù),但是9月才把增量給批下來,?,F(xiàn)在想9月把7月的負(fù)數(shù)給開了,但是9月之后一直到明年都沒有業(yè)務(wù)會發(fā)生,如果9月開了負(fù)數(shù)申報9月的增值稅就成為負(fù)數(shù)申報,增值稅申報表好像負(fù)數(shù)申報不了,那該怎么辦呢?
答: 您好,9月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,不能申報,只能到稅務(wù)局報稅大廳,去進行非正常申報了。
老師早上好,我公司8月份有一張負(fù)數(shù)發(fā)票的稅率開錯了,我9月份從新開了一張正確的負(fù)數(shù)發(fā)票,相當(dāng)于我多開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,請問下,我現(xiàn)在申報9月份增值稅報表的時候,我該怎么處理這張多出來的負(fù)數(shù)發(fā)票?
答: 您好,你8月申報時候就是按錯誤申報么?那9月就按加負(fù)數(shù)發(fā)票之后去申報就可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,9月份開了紅字信息表,但銷售方9月份沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,要在10月份才開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,請問申報9月份的增值稅時,此張發(fā)票要不要作進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好 申報9月份的增值稅時,此張發(fā)票要作進項稅額轉(zhuǎn)出


戈飛 追問
2018-09-21 12:56
王雁鳴老師 解答
2018-09-21 13:03