
增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票為什么要做進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好 藍(lán)子發(fā)票之前認(rèn)證了 開了負(fù)數(shù)就得轉(zhuǎn)出
因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,隔月申報稅進行進項稅額轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù)發(fā)票沒有在當(dāng)期取得。在取得對方開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票的時候還需要再次進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,對方開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票會不會影響增值稅稅額
答: 你好,因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,在取得對方開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票的時候,是進項稅額負(fù)數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,9月份開了紅字信息表,但銷售方9月份沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,要在10月份才開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,請問申報9月份的增值稅時,此張發(fā)票要不要作進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好 申報9月份的增值稅時,此張發(fā)票要作進項稅額轉(zhuǎn)出


豆豆 追問
2020-10-07 10:59
bamboo老師 解答
2020-10-07 11:03
豆豆 追問
2020-10-07 11:06
bamboo老師 解答
2020-10-07 11:09
豆豆 追問
2020-10-07 11:11
bamboo老師 解答
2020-10-07 11:12