小規(guī)模納稅人更正申報1季度的增值稅 收入120 問
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 答
老師,公司名義貸款,李三轉(zhuǎn)賬進公司,然后公司又轉(zhuǎn)賬 問
你好,公司名義貸款,為什么是張三轉(zhuǎn)進公司呢 答
老師好,請問預(yù)存的固定電話費是直接做成管理費用, 問
那個是計入預(yù)付賬款,以后開消費發(fā)票做費用 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,把之前的全部沖掉,再按實際用了的發(fā)票金額入賬 答
請問一下公司購買了銀行的定期存款理財產(chǎn)品,是用 問
你好,根據(jù)你的描述 借:持有至到期投資 貸:銀行存款?? 答

老師,收到采購負數(shù)發(fā)票,申報的時候怎么申報,填進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,之前認(rèn)證抵扣了嗎?如果是的話可以的。
我要做一筆負數(shù)發(fā)票沖平了,在做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?你講的我沒明白
答: 您好,對的,是這個意思的,轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買方開具紅字信息表,收到的負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)可以和發(fā)票聯(lián)一起粘貼在進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面嗎?還是和當(dāng)月已認(rèn)證的抵扣聯(lián)裝訂在一起?
答: 最好是和已認(rèn)證的抵扣聯(lián)裝訂在一塊 你需要做進項轉(zhuǎn)出。


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2023-08-08 16:55
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