因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,隔月申報稅進行進項稅額轉出,負數(shù)發(fā)票沒有在當期取得。在取得對方開給我們的負數(shù)發(fā)票的時候還需要再次進行進項稅額轉出嗎,對方開給我們的負數(shù)發(fā)票會不會影響增值稅稅額
明亮的自行車
于2023-03-30 21:10 發(fā)布 ??388次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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你好,因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,在取得對方開給我們的負數(shù)發(fā)票的時候,是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出。
2023-03-30 21:12:08

1。不需要你認證,你之前藍字發(fā)票認證嗎, 沒有那就不用轉出 去查之前認證統(tǒng)計表,或者是看之前賬上,這個不需要認證,認證申報不了,需要看之前賬咋做的,現(xiàn)在做科目不變數(shù)值是負數(shù)就可以
2019-12-31 17:50:40

您好
申報9月份的增值稅時,此張發(fā)票要作進項稅額轉出
2020-10-07 10:51:39

1.你沒認證那你收到發(fā)票做賬了嗎
2019-12-31 17:07:04

是的,沒認證的沒做賬就不用轉出。
你沒有認證的話一般就是不做賬或者計入待認證抵扣進項稅額
負數(shù)發(fā)票不用認證,正數(shù)發(fā)票沒做的話負數(shù)發(fā)票也不用做的
2019-12-31 18:06:44
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