
老師,我們公司一月份的水費(fèi)發(fā)票沒有到,付了50000元,做成 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,可以嗎?如果是這樣的話,我一份月的費(fèi)用就會少,二月份開發(fā)票回來的話,計(jì)入二月份費(fèi)用的話,二月份費(fèi)用就多了,該如何處理好點(diǎn)呢?
答: 你好 可以 你可以做其他應(yīng)付款或者預(yù)付賬款來核算的。你如果能確定金額的 發(fā)票沒到的情況下 先暫估費(fèi)用入當(dāng)期的賬務(wù)里面去
老師,您好,請問我們公司收到另外公司一筆貨款,給對方已開發(fā)票,我前期做賬做的是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在要是沖賬應(yīng)該怎么沖?
答: 你好,嗯嗯,借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)管理公司收業(yè)主物業(yè)費(fèi)刷卡,沒開發(fā)票,可不可以不作為收入??刹豢墒盏綍r(shí):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款再做,借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
答: 這樣屬于偷稅漏,有風(fēng)險(xiǎn)


惠 追問
2018-09-22 11:16
辜老師 解答
2018-09-22 11:17