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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-16 11:24

你好,嗯嗯,借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費

你好?陽光 追問

2019-12-16 13:06

同上問題如果是當時收到貨款當時開發(fā)票,會計分錄是不是,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入     應交稅費-增-銷

王晶老師 解答

2019-12-16 13:57

嗯嗯,那是的呢,是這樣做的

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相關問題討論
你好 可以 你可以做其他應付款或者預付賬款來核算的。你如果能確定金額的 發(fā)票沒到的情況下 先暫估費用入當期的賬務里面去
2020-02-13 17:25:25
你好,嗯嗯,借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費
2019-12-16 11:24:12
那你現(xiàn)在開也是開19年的日期,你就當沒有之前的做
2019-05-31 17:52:06
這樣屬于偷稅漏,有風險
2015-11-11 15:06:23
您好!這個后面沒有辦法沖,除非你再把錢還回去,而且這樣做本來就是違法的。
2016-06-07 13:33:28
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