公司購買的零食開的是專票 認(rèn)證了后做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 是借應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅額 這樣對嗎 進(jìn)轉(zhuǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
詞不達(dá)意。
于2018-09-26 08:45 發(fā)布 ??1283次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-09-26 08:46
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為進(jìn)項稅不能抵扣,所以要增加食品購入的成本
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進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為進(jìn)項稅不能抵扣,所以要增加食品購入的成本
2018-09-26 08:46:20

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-06-08 10:01:48

你好,轉(zhuǎn)出的分錄不對
正確的轉(zhuǎn)出分錄是
借;管理費用400,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出400
2020-04-02 19:59:10

借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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詞不達(dá)意。 追問
2018-09-26 08:49
辜老師 解答
2018-09-26 08:51