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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-26 08:46

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是借:管理費用—福利費  貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為進(jìn)項稅不能抵扣,所以要增加食品購入的成本

詞不達(dá)意。 追問

2018-09-26 08:49

那就是認(rèn)證的時候還是 
借 管理費用 
     應(yīng)交稅費 增值稅進(jìn)項稅額 
然后轉(zhuǎn)出的時候按照老師您說的這個做  
那是否需要結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2018-09-26 08:51

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在你當(dāng)期有銷項稅、進(jìn)項稅的時候,跟銷項稅、進(jìn)項稅一起結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為進(jìn)項稅不能抵扣,所以要增加食品購入的成本
2018-09-26 08:46:20
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-06-08 10:01:48
你好,轉(zhuǎn)出的分錄不對 正確的轉(zhuǎn)出分錄是 借;管理費用400,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出400
2020-04-02 19:59:10
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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