
老師請問;我們一次性支付了一年的房租,而且房租需要分攤到當月的費用中(金額比較大領(lǐng)導要求必須分攤)。1、如果支付的時候就收到發(fā)票賬務是:支付時賬務是借:其他應收款 貸:銀行存款。每個月攤銷費用時借:管理費用 貸:其他應收款。 2、支付時未收到發(fā)票要到年末才會收到票。這個賬務是怎么處理的(還是每月都要分攤)
答: 一次性支付一年的租賃費,如果金額加大,可以直接計入“預付賬款--租賃費”科目,然后,按月攤銷。會計分錄: 支付時 借:預付賬款--租賃費 貸:現(xiàn)金等 每月攤銷時 借:管理費用--租賃費 貸:預付賬款--租賃費
單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應收款-XX 借 其他應收款-XX 貸 銀行存款
答: 拿發(fā)票直接來報銷的,可以不用通過其他應收款。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司預支錢給行政或者財務用于員工的報銷,這樣怎么做分錄,預給行政時,做借 其他應收款_行政,貸:銀行存款,然后沖銷時是其他員工的報銷單子,借管理費用,貸銀行存款,這樣嗎
答: 你好,可以這么做的。
張三報銷刻章費用90,銀行卡打入張三賬戶 借:管理費用-辦公費 90 貸:其他應收款個人-張三90 借:其他應收款個人-張三 90 貸:銀行存款 90 這樣做分錄對么
老師,請問社保當月交當月的,還需要計提嗎?我們一直沒計提,交的時候直接做分錄 借:管理費用-社保(單位部分)借:其他應收款-社保(個人)貸:銀行存款 這樣做對嗎
您好 老師 我想請問我繳納的公積金 是不是借 管理費用和其他應收款 貸銀行存款 我扣除的時候直接是借應付薪酬 貸其他應收款和銀行 我沒有計提可以嗎
在上一年從銀行轉(zhuǎn)了一筆錢給法人備注寫著報銷款,借:其他應收款-xx,貸:銀行存款。如果我現(xiàn)在收到他的報銷票據(jù),我可以這樣做嗎?借:管理費用,貸:其他應收款-xx。


冬天的雪 追問
2015-11-29 10:50
冬天的雪 追問
2015-11-29 11:11
林老師 解答
2015-11-29 10:26
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2015-11-29 10:47
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2015-11-29 11:10
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2015-11-29 13:49