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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-09-27 16:04

您公司是在當(dāng)月繳納上月或上季度的增值稅,是嗎?如果是的話,分錄應(yīng)該是 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(小規(guī)模納稅人用  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅) 
      貸:銀行存款

會(huì)敏 追問

2018-09-27 16:11

7月交6月的增值稅,我廠是一般納稅人,在財(cái)務(wù)軟件中在應(yīng)交增值稅下還要點(diǎn)下一級(jí)科目例如進(jìn)項(xiàng)/已交等

張艷老師 解答

2018-09-27 16:14

如果是一般納稅人的話,6月份是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

會(huì)敏 追問

2018-09-27 17:10

老師,不都是7月初做6月的賬嗎?我做的這筆1009元增值稅就是6月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)交增值稅,那7月初做收入和進(jìn)料就需做老師所講分錄,那這已經(jīng)直接扣稅了增值稅下級(jí)科做哪個(gè)

張艷老師 解答

2018-09-27 17:27

1、實(shí)務(wù)中一般是7月初做6月份的賬。 
2、您做的這筆1009是要體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1009的。 
3、直接扣稅的增值稅是要使用應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目的。

會(huì)敏 追問

2018-09-27 17:31

那就是做借應(yīng)交稅金-未交增值稅貸銀行存款對(duì)嗎?

張艷老師 解答

2018-09-27 17:32

這是繳納增值稅的分錄,您在6月底沒有做我上面給您的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是要補(bǔ)上的。不然應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是不會(huì)沖平的。

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您公司是在當(dāng)月繳納上月或上季度的增值稅,是嗎?如果是的話,分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(小規(guī)模納稅人用 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅) 貸:銀行存款
2018-09-27 16:04:01
需要按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),
2020-03-11 09:58:30
扣款的一般在下個(gè)月做賬務(wù)處理
2015-11-15 11:54:46
你好,你是一般納稅人,選擇第一個(gè)。
2022-03-11 14:42:22
可以。附加稅費(fèi)最好也通過應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提一下。
2019-06-06 11:03:31
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