
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬未抵扣認(rèn)證分錄
答: 你好,同學(xué)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?
答: 借庫存商品或者是管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬呢,分錄是不用認(rèn)證吧,直接抵扣是吧
答: 你好,需要認(rèn)證的 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
收到管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做分錄?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)如何做分錄?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月已抵扣,下個(gè)月再記賬,那么這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄???
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們抵扣了,可是對(duì)方說他們開錯(cuò)又作廢了,那我們是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?

