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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-28 09:57

您好!你不要把應付做到負數(shù)就好了。很容易負數(shù)的。

娟子 追問

2018-09-28 10:00

我目前應付賬款余額為0,到時候等確認收入時再慢慢沖銷,應該是不會造成負數(shù)的,我到底有沒有必要做到應付賬款,您的建議是?做到應付賬款摘要最好寫什么呢

宋生老師 解答

2018-09-28 10:01

您好!你為什么會預收那么多呢。是實際真有預收那么多?

娟子 追問

2018-09-28 10:04

是的,是真有這么多預收,只是工程還沒有完工,不能確認收入而已,后期再收的預收款該如何處理比較好

宋生老師 解答

2018-09-28 10:07

你好!對于工程施工企業(yè),預收就要交稅了啊。

娟子 追問

2018-09-28 10:08

我們不屬于工程施工企業(yè),只是咨詢服務公司,預收應該是不用交稅的,但現(xiàn)在就擔心預收余額過大,引起稅務局懷疑,這種情況應該如何處理比較好

宋生老師 解答

2018-09-28 10:12

您好!這個沒關系的。如果你擔心的話,你可以每個月按進度來確認收入。

娟子 追問

2018-09-28 10:15

您的意思是說預收過大也沒關系嗎

宋生老師 解答

2018-09-28 10:19

你好!我是說如果你擔心的話,你看比如給人家提供一年的咨詢服務,應該每個月確認一部分收入。這樣就不會那么大了

娟子 追問

2018-09-28 10:26

我們這周期不確定的,是到什么時候會收什么錢,但收的錢也不能保證后期再不會補錢。我現(xiàn)在想知道的是像我們這樣的企業(yè)預收過大會不會有風險,做到應付賬款風險是否會小些

宋生老師 解答

2018-09-28 10:29

你好!做到應付是會風險小點。不那么顯眼

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您好!你不要把應付做到負數(shù)就好了。很容易負數(shù)的。
2018-09-28 09:57:28
您好,不太好,最好記入其他應付款處理,當時借客戶的款時,記入其他應付款就好了。即借客戶或者供應商的款時,借;銀行存款,貸:其他應付款-XXX公司。
2017-09-11 18:16:54
您好 無票收入跟開具發(fā)票一樣的賬務處理寫分錄 借:應收賬款 預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-03-01 16:47:25
他的意思說你收到款項不確認收入,支付就確認費用,不配比
2019-07-05 00:34:10
你好,納稅義務發(fā)生了就要確認收入
2018-09-26 11:45:16
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