
如果是這個(gè)月購(gòu)入的原材料,但是是在下個(gè)月才認(rèn)證發(fā)票的,那這個(gè)月應(yīng)該如何入賬,這個(gè)月可以先入賬嗎,下個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候再紅沖上個(gè)月做的,再更正為正確的,這樣可以的嗎
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等
跨年認(rèn)證原材料發(fā)票怎么入賬
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
:老師,購(gòu)買的原材料已經(jīng)領(lǐng)用,沒(méi)有認(rèn)證,該怎么寫分錄,認(rèn)證了又怎么寫分錄
答: 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)登記入賬,發(fā)票不能認(rèn)證,原材料退回,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè)成本計(jì)算需要原材料,若當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用材料,發(fā)票未進(jìn)行認(rèn)證處理,將會(huì)降低產(chǎn)品成本。


菜心 追問(wèn)
2018-09-28 11:15
張艷老師 解答
2018-09-28 11:20
菜心 追問(wèn)
2018-09-28 11:21
張艷老師 解答
2018-09-28 11:24