
老師,操作失誤,把別人作廢的材料發(fā)票認(rèn)證了,怎么解決啊,當(dāng)月材料要入賬嘛?
答: 你好!讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,或你們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
如果是這個(gè)月購(gòu)入的原材料,但是是在下個(gè)月才認(rèn)證發(fā)票的,那這個(gè)月應(yīng)該如何入賬,這個(gè)月可以先入賬嗎,下個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候再紅沖上個(gè)月做的,再更正為正確的,這樣可以的嗎
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我把收到材料票的發(fā)票認(rèn)證了 但是材料票沒(méi)有走賬 如果對(duì)方不走賬了 我這個(gè)要怎么處理啊
答: 不走賬是啥意思,不付款?

