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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-09-28 11:50

你好,為什么花100元購買辦公用品,對方開具發(fā)票200呢

阿涅 追問

2018-09-28 11:51

因?yàn)閷Ψ介_票錯(cuò)誤

鄒老師 解答

2018-09-28 11:52

你好,那需要退回錯(cuò)誤發(fā)票,按正確發(fā)票入賬 
借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi)   貸;庫存現(xiàn)金等科目 100

阿涅 追問

2018-09-28 11:53

老師,如果我不退回發(fā)票,就按照100元入賬不可以嗎

鄒老師 解答

2018-09-28 11:53

你好,這樣就存在入賬金額與發(fā)票金額不一致的

阿涅 追問

2018-09-28 11:56

老師,必須退回,沒有其他處理方法嗎?因?yàn)槲抑皇前磳?shí)際100元入賬,沒有虛假入賬

鄒老師 解答

2018-09-28 11:57

你好,需要退回,然后按100開具發(fā)票的

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相關(guān)問題討論
你好,為什么花100元購買辦公用品,對方開具發(fā)票200呢
2018-09-28 11:50:57
你好!你平時(shí)可以先用收據(jù)做,拿到發(fā)票了貼進(jìn)去就行了
2017-07-25 16:56:59
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸;預(yù)付賬款
2017-07-25 16:57:02
只能按實(shí)際支付的金額入賬
2018-11-19 10:25:21
你好  后期也不開票了根據(jù)收據(jù)入賬 借方預(yù)付賬款貸方銀行  按租期分?jǐn)偨璺焦芾碣M(fèi)用貸方預(yù)付賬款
2019-03-27 15:11:03
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