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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-09-28 12:00

(1)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3 
    貸: 應交稅費-未交增值稅                3 
(2)計提X月營業(yè)稅金及附加: 
借:營業(yè)稅金及附加  0.3 
    貸:應交稅費-應交城建稅  0.3*70%=0.21 
        應交稅費-教育費附加  0.3*30%=0.09 
(3)次月繳納增值稅等 
借:應交稅費-未交增值稅   3 
    應交稅費-應交城建稅  0.21 
    應交稅費-教育費附加  0.09 
貸:銀行存款                          3.3

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2018-09-28 12:00:15
你好,支付給員工的獎金需要計提 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬, ????貸:銀行存款等科目??
2021-10-11 11:47:09
您好,您發(fā)票是什么時候收到的呢
2019-12-05 14:57:54
你好 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準備 借;壞賬準備 貸;其他應收款
2018-05-09 10:18:51
你好!是這樣的。你上個月的成本錯了。建議先紅字沖減,然后做正確的 正確的是,借主營業(yè)務成本-運費 應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款。
2017-06-26 17:10:01
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