
7月份 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 交稅699.5元,但是到九月份 供應(yīng)商給說(shuō)稅率開錯(cuò)了 讓開紅字表,那樣這個(gè)月是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)這一稅額6361.92元 ,這樣稅轉(zhuǎn)出來(lái)了,那樣7月的交的稅是6361.92+699.5元?
答: 您好!是的。就是這樣的了。
進(jìn)項(xiàng)稅不是企業(yè)付給供應(yīng)商的嗎,那不是表示應(yīng)交稅費(fèi)的增加也就是負(fù)債的增加,不是應(yīng)該在貸方嗎。應(yīng)交稅費(fèi)不是屬于負(fù)債類貸增借減嗎
答: 進(jìn)項(xiàng)稅是包含在應(yīng)付賬款里面的,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這個(gè)應(yīng)付賬款在貸方就是增加,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)稅的,可以遞減需要繳納的增值稅,所以在借方,是減少
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅不是企業(yè)付給供應(yīng)商的嗎,那不是表示應(yīng)交稅額的增加不是應(yīng)該在貸方嗎,也就是負(fù)債的增加
答: 你好 你們支付的貨款里面包含了增值稅的 比如給對(duì)方200 對(duì)方開價(jià)稅合計(jì)200,稅率13%,專票的成本就是200/1.13 借庫(kù)存商品200/1.13,進(jìn)項(xiàng)200/1.13*13%貸銀存200


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2018-09-28 14:44
宋生老師 解答
2018-09-28 14:48
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2018-09-28 14:51
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2018-09-28 14:53
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2018-09-28 14:57
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2018-09-28 15:00