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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-09-28 16:40

借:應(yīng)收賬款  4000  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

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相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),您只需要做相反分錄即可,不需要寫紅字分錄。
2020-07-06 15:36:19
你好;? ? ?收到匯票做 :借應(yīng)收票據(jù)? 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ??
2022-02-22 09:35:00
借銀行存款貸應(yīng)收賬款200。
2022-01-27 14:21:18
合并一塊就可以的,
2019-09-12 10:26:12
你好 之前做了借銀行存款貸應(yīng)收賬款 沒有做收入的嗎
2021-03-30 14:51:34
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