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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-30 09:10

收時借銀行   貸應(yīng)收賬款 其他應(yīng)付款  退回 借其他應(yīng)付款貸銀行存款    
當時收到的分錄是接:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款  退回做相反分錄

未來 追問

2020-03-30 09:17

我當時是這樣做的,收到的時候是借:銀行存款2078578.2貸:應(yīng)收賬款:2078578.2,沖回這筆錢是,借:應(yīng)收賬款貸方紅字:43358貸:銀行存款:43358,您看這樣行嗎?

玲老師 解答

2020-03-30 09:23

你好,沖回是原來分錄 不變金額負數(shù)

未來 追問

2020-03-30 09:28

借:銀行存款負數(shù)43358.貸:應(yīng)收賬款43358負數(shù),這樣是嗎?

玲老師 解答

2020-03-30 09:35

對的,這樣就正確了

未來 追問

2020-03-30 09:42

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2020-03-30 09:51

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

未來 追問

2020-03-30 09:53

老師那我沖回的這樣憑證,銀行存款的現(xiàn)金流量項目我選的是銷售商品, 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金說不符合,我應(yīng)該選哪個現(xiàn)金流量科目

玲老師 解答

2020-03-30 09:59

選擇其他經(jīng)營活動流出

未來 追問

2020-03-30 10:01

那銀行收到疫情期間的社保減免款是入收到的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金這個項目嗎?

玲老師 解答

2020-03-30 10:12

你好,同學(xué),不同的問題,請您重新發(fā)起提問

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你好;? ? ?收到匯票做 :借應(yīng)收票據(jù)? 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ??
2022-02-22 09:35:00
借銀行存款貸應(yīng)收賬款200。
2022-01-27 14:21:18
合并一塊就可以的,
2019-09-12 10:26:12
您好,同學(xué),您只需要做相反分錄即可,不需要寫紅字分錄。
2020-07-06 15:36:19
建議以后開票中間時間不長的話,建議直接借預(yù)收賬款,貸銀行存款。開票時再交稅。前期不做工程結(jié)算處理。
2018-09-06 20:53:14
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