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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-09-29 13:53

你好,收定金  借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款    
銷售確認收入 借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 
預(yù)收沖應(yīng)收   借:預(yù)收賬款  貸:應(yīng)收賬款

追問

2018-09-29 13:56

老師,可以一個明細既做應(yīng)收又做預(yù)收對吧?可不是又聽說這兩個科目是同性質(zhì)科目,二選一嗎?

彩麗老師 解答

2018-09-29 14:04

可以的,比如  借:應(yīng)收賬款  預(yù)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項

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你好,收定金 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 銷售確認收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 預(yù)收沖應(yīng)收 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
2018-09-29 13:53:04
借銀行存款貸預(yù)收賬款
2019-09-16 16:25:34
你好 借 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 貸 營業(yè)收入 應(yīng)交稅費 實務(wù)中,直接: 借 預(yù)收賬款 貸 營業(yè)收入 應(yīng)交稅費 報表時,預(yù)收賬款借方余額重分類為應(yīng)收賬款
2018-08-19 21:50:04
你好,因發(fā)票未到,付款時借:預(yù)付賬款7000 貸:銀行存款7000,暫估入賬,借:庫存商品10000 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10000,發(fā)票來了,紅字沖銷借:庫存商品10000 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10000,重新做一張憑證,
2019-01-22 07:18:58
你好!借庫存商品 貸銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
2017-08-11 10:29:25
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