
員工提備用金30000,而報(bào)銷時(shí)直接用備用金抵扣8165.44,那要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,1借備用金分錄是 借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 30000 2報(bào)銷費(fèi)用并規(guī)劃備用金 借:管理費(fèi)用 8165.44 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 21834.56 貸:其他應(yīng)收款 30000
老師您好,員工聚餐個(gè)人墊付,報(bào)銷時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么記呢?還有呀,那備用金支付的員工聚餐餐費(fèi)會(huì)計(jì)分錄又怎么記呢?謝謝
答: 你好,借管理費(fèi)用 貸銀行存款等 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工7月10日借款1000元用于備用金。7月20日該備用金用于餐費(fèi)1193.9元。員工報(bào)銷時(shí),出納給回現(xiàn)金193.9元該員工,1000元用于抵扣借款。請(qǐng)問分錄。謝謝
答: 借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金1000, 借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)該收款1000,庫(kù)存現(xiàn)金193.9


曉傅 追問
2018-09-29 16:32
彩麗老師 解答
2018-09-29 16:33