
員工7月10日借款1000元用于備用金。7月20日該備用金用于餐費(fèi)1193.9元。員工報(bào)銷時(shí),出納給回現(xiàn)金193.9元該員工,1000元用于抵扣借款。請(qǐng)問分錄。謝謝
答: 借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金1000, 借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)該收款1000,庫存現(xiàn)金193.9
員工提備用金30000,而報(bào)銷時(shí)直接用備用金抵扣8165.44,那要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,1借備用金分錄是 借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 30000 2報(bào)銷費(fèi)用并規(guī)劃備用金 借:管理費(fèi)用 8165.44 銀行存款/庫存現(xiàn)金 21834.56 貸:其他應(yīng)收款 30000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)教下:1月1日核定銷售部門備用金定額3000元,用現(xiàn)金支票支付。3月30日銷售部門前來報(bào)銷零星開支,共計(jì)2345元,怎么做分錄
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;銀行存款 借;銷售費(fèi)用 貸;庫存現(xiàn)金


木槿花開 追問
2020-04-01 23:49
郭老師 解答
2020-04-01 23:50
郭老師 解答
2020-04-01 23:50