
之前做的印花稅,借:管理費用-印花稅,營業(yè)外支出-滯納金,借:銀行存款現(xiàn)在要改變成稅金及附加-印花稅,我是只紅沖 借:管理費用-印花稅,借:銀行存款,還是把整個分錄包括營業(yè)外支出,都沖掉,再做正確的分錄呀?
答: 你好,如果是今年發(fā)生的,可以直接 借:稅金及附加 借:管理費用 負數(shù)
借;管理費用——增值稅 營業(yè)稅金及附加——增值稅 貸;銀行存款
答: 你好,內(nèi)帳可以這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
地稅印花稅,我做賬本月計提:借:營業(yè)稅金及附加 貸:管理費用-印花稅,下個月銀行支付,借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款,這樣做對嗎?
答: 本月計提應(yīng)該是,借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 下月支付時,借:應(yīng)交稅費-印花稅-印花稅 貸:銀行存款
上個月水利基金沒有計提,這個月拿到銀行扣款單,我可以直接入賬嗎?借:營業(yè)稅金及附加-稅金 借:管理費用-印花 貸:銀行存款
老師,印花稅不計提時,繳納時借:管理費用一印花稅,貸銀行存款;還之前的會計做得借:營業(yè)稅金及附加一印花稅,貸銀行存款。哪個更合適,更正確的?
社保的滯納金我之前做了管理費用現(xiàn)在要怎么改呢?可以是借營業(yè)外支出貸管理費用嗎?還是借管理費用貸銀行存款金額用負數(shù),然后再借營業(yè)外支出貸銀行存款這樣
老師這張票怎么寫分錄,實際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費用保險費5185,營業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。

