
公司是小微企業(yè),2017年1月至2018年6月公司都沒有業(yè)務(wù),2018年第三季度收入9萬而成本費(fèi)用為0,所以第三季度盈利9萬,那申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),是應(yīng)該要繳納9萬*10%的企業(yè)所得稅,還是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損9萬即本季度應(yīng)交企業(yè)所得稅為0?
答: 你好,是的,可以彌補(bǔ)前期的未彌補(bǔ)的虧損
公司16年虧損20萬,17年第一、第二季度虧損,第三季度開始盈利9萬(即截止2017.9.30累計(jì)利潤總額9萬),報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損要填什么數(shù)字?
答: 你好,按9萬的數(shù)據(jù)填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:你好!我公司2018年度虧損1萬多,在報(bào)2018年度企業(yè)所得稅時(shí)的!今年第二季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有盈利1萬,請(qǐng)問是否可以填彌補(bǔ)以前年度虧損?從而不需繳本季度的企業(yè)所得稅?
答: 看你 去年年報(bào)有虧損嗎


大海 追問
2018-10-02 16:33
老江老師 解答
2018-10-02 16:33
大海 追問
2018-10-02 16:44
老江老師 解答
2018-10-02 16:46
大海 追問
2018-10-02 17:10
老江老師 解答
2018-10-02 20:58