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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-04 06:17

預(yù)收貨款納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是發(fā)出貨物當(dāng)天,6月3日收到貨款借:銀行  貸:預(yù)收賬款。

明天你好! 追問

2018-10-04 09:58

比如說6月3號(hào)發(fā)出貨物,那么繳納增值稅就是6月3號(hào),我9月5號(hào)才開具增值稅發(fā)票,這樣就會(huì)重復(fù)繳稅增值稅???

姜老師 解答

2018-10-04 10:02

6月3日發(fā)貨,7月份申報(bào)時(shí)申報(bào)繳納增值稅。6月末確認(rèn)無(wú)票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:預(yù)收賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。9月5日開發(fā)票時(shí)先做6月份無(wú)票收入的紅沖賬務(wù)處理,然后再做正確的發(fā)票的賬務(wù)處理。申報(bào)時(shí)時(shí)不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

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預(yù)收貨款納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是發(fā)出貨物當(dāng)天,6月3日收到貨款借:銀行 貸:預(yù)收賬款。
2018-10-04 06:17:42
同學(xué)你好 這個(gè)理解沒錯(cuò)的
2021-04-09 16:00:19
你好!嚴(yán)格的做法就是暫估,然后沖回。簡(jiǎn)單的方法,就是直接做。
2017-07-21 10:38:03
您好 請(qǐng)問單位要通過往來(lái)科目走賬么 不需要的話 9號(hào)收到發(fā)票后 可以合并只做一筆分錄 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2021-06-20 21:52:32
你好,你可以到月底一次性做分錄 借;銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
2020-04-17 14:41:04
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