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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-20 21:52

您好
請問單位要通過往來科目走賬么  不需要的話 9號收到發(fā)票后 可以合并只做一筆分錄
借:原材料等
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:銀行存款

微風(fēng) 追問

2021-06-21 10:38

假如都隔月收到的發(fā)票呢?款已經(jīng)付了,賬不做嗎?

bamboo老師 解答

2021-06-21 10:42

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款 
付款的時候
借:原材料等
貸:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款
收到貨的時候

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您好 請問單位要通過往來科目走賬么 不需要的話 9號收到發(fā)票后 可以合并只做一筆分錄 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
2021-06-20 21:52:32
預(yù)收貨款納稅義務(wù)發(fā)生時間是發(fā)出貨物當(dāng)天,6月3日收到貨款借:銀行 貸:預(yù)收賬款。
2018-10-04 06:17:42
上個月的貨款什么時候開的
2019-11-15 10:41:47
你好,可以分開付款與到票兩筆做,要合并做也可以
2017-03-07 16:20:55
借銀存9貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,借發(fā)出商品1貸庫存商品1
2019-12-17 12:23:18
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