
公司交電費,已收到專用發(fā)票,但是這個月沒有認證,做分錄還是按借制造費用 應交稅費~進項 貸銀行存款?
答: 你好,沒有認證分錄是 借制造費用 應交稅費~應交增值稅(待認證進項稅) 貸銀行存款
公司的電費發(fā)票是專票的,本來分錄應該是借:制造費用 應交稅費 貸銀行存款的 但是就做成了借:制造費用 貸:銀行存款了
答: 借;應交稅費(進項稅額 ) 貸;制造費用 做這個調(diào)整分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月購買了檢測用的工具 貨到票未到 借:制造費用-暫估費用 貸:銀行存款 。下個月初做沖紅 借:銀行存款 貸:制造費用-暫估費用。月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到成本。下個月票到以后 借:制造費用 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款 。但是成本應該怎么處理?具體分錄怎么做?
答: 你好,同學 按照這個暫估,匯票沖回的話,沒問題的


果果 追問
2018-10-05 09:50
鄒老師 解答
2018-10-05 09:50