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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-29 10:37

您好,沒認證直接入賬,借:工程施工,應交稅費-待認證增值稅,貸:銀行存款。

看破紅塵愛上塵 追問

2017-08-29 11:06

@王雁鳴老師: 下個月,這個票認證后,還要怎么寫分錄呢?

王雁鳴老師 解答

2017-08-29 11:12

您好,下個月認證后,借;應交稅費-待抵扣增值稅,貸;應交稅費-待認證增值稅。

看破紅塵愛上塵 追問

2017-08-29 11:26

@王雁鳴老師: 為什么不能寫  借:應交稅費_應交增值稅(進項稅)        貸:應交稅費_待認證增值稅

王雁鳴老師 解答

2017-08-29 11:27

您好,如果認證了并抵扣了,可以按您說的寫,如果認證了,不抵扣的,就要按我的寫了。

看破紅塵愛上塵 追問

2017-08-29 11:28

@王雁鳴老師: 明白了,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-08-29 11:33

您好,不客氣。

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相關問題討論
這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當月的,.應交增值稅轉出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應交稅費待認證進項 這個還沒有認證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
不可以的,要作為進項稅轉出,紅字發(fā)票是不能認證抵扣的
2018-10-11 10:42:31
你好,可以,收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
2018-10-11 10:48:25
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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